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江蘇省南通中學2020年度部門預算公開

來源: 南通市爱游(you)戏(xi)APP - 爱游(you)戏(xi)官方(fang)APP下(xia)载 發布時間: 2019-02-07 字體: [ ]

目(mu)錄(lu)

第(di)一(yi)部分 部門概況

一、主要職(zhi)能

二、部門機(ji)構設置(zhi)及預算單位(wei)構成(cheng)情況

三、2020年度部(bu)門主要工作任務及(ji)目標

第二部分 2020年度部門預算表(biao)

一、收支預算總表

二(er)、收入預算總(zong)表(biao)

三、支(zhi)出(chu)預算(suan)總表(biao)

四、財政撥(bo)款收支預算(suan)總(zong)表

五、財(cai)政(zheng)撥(bo)款支出預(yu)算表(功(gong)能(neng)科目)

六、財政(zheng)撥款基(ji)本支(zhi)出預(yu)算表(經濟科目(mu))

七(qi)、一般公共預(yu)算(suan)支出(chu)預(yu)算(suan)表(biao)(功能(neng)科(ke)目)

八、一般公共預(yu)算(suan)基本支出(chu)預(yu)算(suan)表(經濟(ji)科目)

九、一般公共預算“三公”經費(fei)、會議費(fei)、培訓費(fei)支出預算表

十(shi)、政府(fu)性基金預(yu)(yu)算財政撥款支出預(yu)(yu)算表(biao)

十一、一般公(gong)共(gong)預(yu)算機關運(yun)行經費支出(chu)預(yu)算表

十二(er)、政府(fu)采購支出預算表

第三部(bu)分 2020年(nian)度部(bu)門預算情(qing)況說明

第四部分 名詞解(jie)釋

第一(yi)部分 部門概況

一(yi).主要職能

實施高中學(xue)歷(li)教育,促(cu)進基礎教育發展,高中學(xue)歷(li)教育相關(guan)社(she)會服務。

二.部(bu)門機構(gou)設置及預算單位構(gou)成(cheng)情況

1.根據(ju)部門(men)職責分工(gong),本(ben)部門(men)內設機構包括黨政辦、教(jiao)務(wu)處(chu)、學生處(chu)、教(jiao)科(ke)處(chu)、民族教(jiao)育處(chu)、國(guo)際(ji)國(guo)防教(jiao)育處(chu)、后(hou)勤處(chu)、工(gong)會(hui)、團(tuan)委。

2.本(ben)部(bu)門無下屬單位。

三(san).2020年部門主要工作(zuo)任(ren)務及(ji)目標

1.聚焦(jiao)“立德樹人”,加(jia)強黨的建設。

2.實施(shi)新(xin)課(ke)程,打造“難忘(wang)教育”課(ke)程體系。

3.優(you)化新課堂(tang),形成(cheng)“英才教育”育人模式。

4.組織好高(gao)品味校慶(qing)活動,進一(yi)步提升學校的美(mei)譽度。

5.開展(zhan)好(hao)高(gao)(gao)品質高(gao)(gao)中創建,進(jin)一(yi)步提高(gao)(gao)學校的競爭力。

6.完成好高品鑒項(xiang)目(mu)建設,進一步(bu)提升(sheng)學校(xiao)的現代化。

第(di)三部分2020年(nian)度(du)部門預算表(biao)

(詳見附(fu)表)

第三部分(fen) 2020年(nian)度部門預算情況說(shuo)明

一.收支(zhi)預算總體情(qing)況說明(ming)

2020年度(du)收入、支(zhi)出預算總計8515.46萬元,與上年相比收、支(zhi)預算總計各增加(jia)1266.93萬元,增長17.48%。主要原因是單位人員增加(jia),教職工公積金房貼基數提高,工會經費和福利費標準增加(jia),政府采購結轉指標。

其中:

(一(yi))收入預算(suan)總計8515.46元(yuan)。包括:

1.財政撥款收入預算總計7773.34萬元(yuan)。

一般公(gong)共(gong)預算收入(ru)預算7773.34萬元,與上年相比(bi)增加1388.22萬元,增長21.74%。主要原因是(shi)教職工公(gong)積金房貼基(ji)數(shu)提高,政府采(cai)購結轉指(zhi)標。

2.財政專戶管理(li)資金(jin)收入(ru)預算總計(ji)742.12萬(wan)元(yuan)。與上年(nian)相比減(jian)(jian)少121.29萬(wan)元(yuan),減(jian)(jian)少14.05%。主要原因(yin)是預算外(wai)收入(ru)減(jian)(jian)少,包括國際班不再招生等。

(二)支出預算總計8515.46萬元(yuan)。包括:

1.教育(類)支出(chu)6249.74萬(wan)元,主要(yao)(yao)用于學校正常運(yun)行(xing)和人員工(gong)(gong)資發放。與上年(nian)相比增加32.87萬(wan)元,增長0.53%。主要(yao)(yao)原因是離退休人員管(guan)理工(gong)(gong)作經費標準提高。

2.住(zhu)房(fang)(fang)保障支出(類)支出2265.72萬元,主要用于公(gong)(gong)積金和提租補貼的發(fa)放。與(yu)上(shang)年相(xiang)比增加1234.06 萬元,增長119.62 %。主要原(yuan)因教職工公(gong)(gong)積金房(fang)(fang)貼基數提高。

3.結(jie)轉下年資金預算數為0萬(wan)元,主要原因(yin)是本單位未安排此項支出。

此(ci)外,基(ji)本(ben)支出預算數為7310.78萬元(yuan)。與(yu)上年相(xiang)比增加1503.00萬元(yuan),增長25.88%。主要(yao)原因是教職工公積金房貼基(ji)數提高(gao),以及離退休(xiu)人員管理(li)工作經(jing)費標準提高(gao)。

項目(mu)支出預算數為1204.68萬(wan)元(yuan)。與上(shang)年相比(bi)減(jian)少(shao) 236.07萬(wan)元(yuan),減(jian)少(shao)16.39%。主要原因是部分通用項目(mu)和政府采購結轉減(jian)少(shao)。

單(dan)位預(yu)(yu)留機動經費預(yu)(yu)算(suan)數為0萬元。與(yu)上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單(dan)位未安(an)排(pai)此項支出。

二.收入預算情況說(shuo)明

本(ben)單位本(ben)年度收(shou)入預算合計8515.46萬元(yuan),其中:

一般公共預(yu)算(suan)收入7773.34萬元,占91.29%;

財政專戶管理資金742.12萬(wan)元,占(zhan)8.71%。

其(qi)他(ta)資(zi)金(jin)0萬元(yuan),占0%;

上年結(jie)轉資(zi)金0萬元,占0%。

三.支出(chu)預(yu)算情況說明

本單位本年度支出預算合計8515.46萬元(yuan),其中:

基本支出7310.78萬元(yuan),占85.85%;

項目支出1204.68萬(wan)元,占14.15%;

單位預留機動經費0萬(wan)元,占0%;

結轉下年資(zi)金0萬元,占0%。

四.財政撥(bo)款收支預算總體情況說明

本(ben)單(dan)位2020年度財政撥款(kuan)收、支(zhi)(zhi)總(zong)預(yu)算7773.34萬元。與上年相比,財政撥款(kuan)收、支(zhi)(zhi)總(zong)計各增加1388.22萬元,增長(chang)21.74%。主(zhu)要(yao)原因是教職工公積金房貼(tie)基數提高,離退休人員管理(li)工作經費標準提高。

五.財政撥款支(zhi)出預算情況說明

江蘇(su)省南通中(zhong)學2020年(nian)財政撥款(kuan)預算支出7773.34萬(wan)元(yuan),占本年(nian)支出合計的91.29%。與上年(nian)相比(bi),財政撥款(kuan)支出增加(jia)1388.22萬(wan)元(yuan),增長(chang)21.74 %。主要原因是教職工公積(ji)金房貼基數提高,離退休人員管理工作經(jing)費標(biao)準(zhun)提高。

其中:

(一)教(jiao)育支(zhi)出(類)

1.普通(tong)教(jiao)育(款)高(gao)中教(jiao)育(項)支(zhi)出(chu)5507.62萬元,與上年相比增加200.19萬元,增長3.77%。主(zhu)要原因是(shi)離退休人員(yuan)管理工作經費(fei)標準提高(gao)。

(二)住房保障支出(類)

1.住(zhu)房改革(款)住(zhu)房公積金(jin)(項)支出840.4萬(wan)元(yuan),與上年相比增加368.69萬(wan)元(yuan),增長78.25%。主要原(yuan)因是在職(zhi)人員住(zhu)房公積金(jin)的(de)計(ji)提基數增加。

2.住房改革(款)提租補(bu)貼(項)支出1425.32萬元,與上年相比增加864.83萬元,增長(chang)154.30%。主要原因是(shi)提租補(bu)貼政策調整,補(bu)助比例提高。

六.財政撥款基本支出預(yu)算(suan)情況說明

本(ben)單位(wei)2020年度財(cai)政撥款基本(ben)支出預算7222.35萬元,其中:

(一(yi))人員經(jing)費(fei)(fei)6691.53萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。主要包(bao)括: 基(ji)本工資(zi)1415.33萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、津(jin)貼(tie)(tie)補貼(tie)(tie)2219.78萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、績效(xiao)工資(zi)566.70萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、機關事(shi)業單位基(ji)本養老保險繳費(fei)(fei)484.96萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、城鎮職工基(ji)本醫療保險繳費(fei)(fei)262.16萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、公務員醫療補助(zhu)(zhu)繳費(fei)(fei)145.64萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、其他社(she)會保障繳費(fei)(fei)64.10萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、住(zhu)房公積金(jin)840.40萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、其他工資(zi)福利支出(chu)94.72萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、離休費(fei)(fei)140.43萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、退休費(fei)(fei)397.99萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、生活補助(zhu)(zhu)2.25萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、助(zhu)(zhu)學金(jin)55.40萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、獎勵金(jin)0.16萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、其他對個人和家庭的補助(zhu)(zhu)支出(chu)1.24萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

(二)公(gong)用(yong)經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei) 530.82 萬(wan)(wan)(wan)(wan)元。主要包括: 辦公(gong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)50萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、印刷(shua)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)1萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、水費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)40萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)78萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、郵電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)8萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、差(cha)旅(lv)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)6萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、維修(護)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)8萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、會(hui)議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)2.63萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)7.89萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、公(gong)務(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)7.89萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、專(zhuan)用(yong)材料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)3萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、勞務(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)4萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、工會(hui)經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)78.3萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、福(fu)利費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)50.05萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、公(gong)務(wu)用(yong)車運行維護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)5.6萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、其(qi)他交通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)9.5萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、其(qi)他商品(pin)和服務(wu)支出170.96萬(wan)(wan)(wan)(wan)元。

七.一般公共預算(suan)支出預算(suan)情況說明(ming)

本單位2020年一般公(gong)共預(yu)算(suan)(suan)財(cai)政撥(bo)款支(zhi)出預(yu)算(suan)(suan)7773.34萬元(yuan),與上年相比增加524.81萬元(yuan),增長7.24%。主要原因是教(jiao)職工公(gong)積金房(fang)貼基數(shu)提(ti)高(gao),離退(tui)休人員管理工作經費標(biao)準(zhun)提(ti)高(gao)。

八.一般公(gong)共預算(suan)基本支出預算(suan)情況說明

本單位2020年一般(ban)公共預(yu)算財政(zheng)撥款基本支出預(yu)算 萬(wan)元,其(qi)中:

(一)人(ren)員經費(fei)(fei)6691.53萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。主(zhu)要(yao)包(bao)括: 基本工資1415.33萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、津貼補貼2219.78萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、績效工資566.70萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、機關事業(ye)單位(wei)基本養老保險繳費(fei)(fei)484.96萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、城鎮職(zhi)工基本醫(yi)療(liao)保險繳費(fei)(fei)262.16萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、公務員醫(yi)療(liao)補助繳費(fei)(fei)145.64萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、其(qi)他(ta)社會保障繳費(fei)(fei)64.10萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、住房公積金(jin)840.40萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、其(qi)他(ta)工資福利支(zhi)出94.72萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、離休費(fei)(fei)140.43萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、退休費(fei)(fei)397.99萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、生活補助2.25萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、助學金(jin)55.40萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、獎勵金(jin)0.16萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、其(qi)他(ta)對個人(ren)和家庭(ting)的補助支(zhi)出1.24萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

(二)公(gong)用(yong)經(jing)費(fei)(fei)(fei) 530.82 萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。主要包括: 辦公(gong)費(fei)(fei)(fei)50萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、印(yin)刷費(fei)(fei)(fei)1萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、水費(fei)(fei)(fei)40萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、電(dian)(dian)費(fei)(fei)(fei)78萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、郵電(dian)(dian)費(fei)(fei)(fei)8萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、差旅(lv)費(fei)(fei)(fei)6萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、維修(護)費(fei)(fei)(fei)8萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、會議費(fei)(fei)(fei)2.63萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、培(pei)訓費(fei)(fei)(fei)7.89萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、公(gong)務接待(dai)費(fei)(fei)(fei)7.89萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、專用(yong)材料費(fei)(fei)(fei)3萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、勞務費(fei)(fei)(fei)4萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、工會經(jing)費(fei)(fei)(fei)78.3萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、福利費(fei)(fei)(fei)50.05萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、公(gong)務用(yong)車運行維護費(fei)(fei)(fei)5.6萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、其(qi)他(ta)交通費(fei)(fei)(fei)用(yong)9.5萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、在職人(ren)員基(ji)層黨組織活動(dong)經(jing)費(fei)(fei)(fei)15.72萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、離退休(xiu)人(ren)員基(ji)層黨組織活動(dong)經(jing)費(fei)(fei)(fei)10.92萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、特需費(fei)(fei)(fei)0.7萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、離退休(xiu)人(ren)員管理工作經(jing)費(fei)(fei)(fei)101.92萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、其(qi)他(ta)商品和(he)服(fu)務支出41.7萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

九.一般(ban)公(gong)共(gong)預算(suan)“三(san)公(gong)”經費、會議費、培訓費支出預算(suan)情況說明

本單位2020年一般公共預算撥(bo)款安排的“三(san)(san)公”經(jing)費預算支出(chu)中,因公出(chu)國(guo)(境)費支出(chu)0萬(wan)元(yuan),占(zhan)“三(san)(san)公”經(jing)費的0 %;公務(wu)用車購置(zhi)及運行費支出(chu) 5.6 萬(wan)元(yuan),占(zhan)“三(san)(san)公”經(jing)費的 41.51 %;公務(wu)接待(dai)費支出(chu) 7.89 萬(wan)元(yuan),占(zhan)“三(san)(san)公”經(jing)費的 58.49 %。具體情況如下:

(一)2020 年(nian)度(du)“三公”經費支出預算 13.49 萬元。

1. 因(yin)公出國(guo)(guo)(境(jing)(jing))費(fei)(fei)預(yu)(yu)算(suan)支(zhi)出0萬元,與上(shang)年預(yu)(yu)算(suan)數相(xiang)同,主要原(yuan)因(yin)是(shi)實際因(yin)公出國(guo)(guo)(境(jing)(jing))時,由財政部(bu)門根據經(jing)(jing)規定程序批準的出國(guo)(guo)(境(jing)(jing))計劃(hua)和(he)按標(biao)準核定的經(jing)(jing)費(fei)(fei)數額(e)追加相(xiang)關單位支(zhi)出預(yu)(yu)算(suan)指標(biao)。實際執行情(qing)況在部(bu)門決算(suan)中公開(kai)。

2.公務用車購置(zhi)及運行費支出預算 5.6 萬(wan)元。其(qi)中:

(1)公務用車購(gou)置(zhi)支出預(yu)算 0 萬元,與上年(nian)預(yu)算數相(xiang)同(tong)。

(2)公務用車運(yun)行維(wei)護(hu)費(fei)支出預(yu)算 5.6 萬元,比(bi)上年減少 10.0 萬元,主要原因是財政要求過緊(jin)日子,壓縮三(san)公經費(fei)。

3.公(gong)務接待費(fei)支出(chu)預算(suan) 7.89 萬(wan)元,比上年減少1.02 萬(wan)元,主要原因(yin)是財政要求過緊日子,壓縮三公(gong)經費(fei)。

本單位2020 年度一般公共預算撥款安排的(de)會議費(fei)支出預算2.63萬(wan)元,比(bi)上年增加0.06 萬(wan)元。

本單位(wei)2020年(nian)度一般公共預算撥款(kuan)安排的(de)培(pei)訓費支出預算35.89萬(wan)元,比上(shang)年(nian)增加(jia)0.18萬(wan)元。

十.政(zheng)府(fu)性基金預(yu)算(suan)支出預(yu)算(suan)情況說(shuo)明

江蘇省南通中(zhong)學2020年政府性基金支出預(yu)算支出0萬元。與上年預(yu)算數相同。

十一(yi).一(yi)般公共(gong)預算機(ji)關運行經費(fei)支出預算情況說(shuo)明

2020年本(ben)部(bu)門一般公共(gong)預算單位(wei)運行(xing)經(jing)費預算支出0萬(wan)元。本(ben)單位(wei)為事業單位(wei),無機關運行(xing)經(jing)費。

十二.政府采(cai)購支出預(yu)算情況說明(ming)

2020年度政府(fu)采購支(zhi)出(chu)預(yu)算總額463.02萬(wan)元(yuan),其中: 擬采購貨物支(zhi)出(chu)144.62萬(wan)元(yuan)、擬采購工程(cheng)支(zhi)出(chu)0萬(wan)元(yuan)、擬購買服務支(zhi)出(chu)318.4萬(wan)元(yuan)。

十三.國有資產占(zhan)用(yong)情況(kuang)

本單(dan)位共有車(che)(che)輛 2 輛。其中(zhong), 一般公(gong)務用車(che)(che)2 輛、執法執勤用車(che)(che)0輛、特(te)種專業技術用車(che)(che)0輛、其他用車(che)(che)0輛等(deng)。單(dan)價 50萬元( 含) 以上的設備11臺(套) 。

十四(si).預(yu)算績效目標設置情況說明

2020年度(du),本部門(men)單(dan)位共10個項目實行(xing)績效目標管理(li),涉及財政(zheng)性資金(jin)合計772.55萬(wan)元;本部門(men)(單(dan)位)整(zheng)體(ti)支出(□納入、t未納入)績效目標管理(li),涉及財政(zheng)性資金(jin)8515.46萬(wan)元。

第四部分 名詞解(jie)釋

一.財政(zheng)撥(bo)款: 指由一般公(gong)共(gong)預(yu)算(suan)財政(zheng)撥(bo)款和政(zheng)府(fu)性基(ji)金預(yu)算(suan)財政(zheng)撥(bo)款。

二.一(yi)般公共(gong)預算(suan): 包括一(yi)般公共(gong)預算(suan)本級財力、一(yi)般公共(gong)預算(suan)上級專項補(bu)助(zhu)財力。

三.財(cai)政專(zhuan)戶管理資金: 指專(zhuan)戶管理行政事(shi)業性收費(fei)(主要(yao)是教育收費(fei))、其(qi)他非(fei)稅收入。

四.基本(ben)支出(chu): 指為保障機構正常(chang)運轉(zhuan)、完成工作任(ren)務(wu)而發生(sheng)的(de)人員支出(chu)和(he)公用支出(chu)。

五.項目支(zhi)出(chu): 指在基本支(zhi)出(chu)之外為完(wan)成特(te)定工(gong)作任務和事業發展(zhan)目標所(suo)發生的支(zhi)出(chu)。

六.“三(san)公(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei): 指部門(men)用一般公(gong)(gong)共預算財(cai)政撥款安(an)排(pai)的(de)因公(gong)(gong)出(chu)(chu)國(境)費(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務(wu)(wu)用車購(gou)置及(ji)運行(xing)費(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待(dai)(dai)費(fei)(fei)(fei)。其(qi)中,因公(gong)(gong)出(chu)(chu)國(境)費(fei)(fei)(fei)反(fan)映單(dan)位公(gong)(gong)務(wu)(wu)出(chu)(chu)國(境)的(de)住宿費(fei)(fei)(fei)、旅費(fei)(fei)(fei)、伙食補助(zhu)費(fei)(fei)(fei)、雜費(fei)(fei)(fei)、培(pei)訓費(fei)(fei)(fei)等(deng)支出(chu)(chu);公(gong)(gong)務(wu)(wu)用車購(gou)置及(ji)運行(xing)費(fei)(fei)(fei)反(fan)映單(dan)位公(gong)(gong)務(wu)(wu)用車購(gou)置費(fei)(fei)(fei)、燃料費(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)、過(guo)路過(guo)橋費(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)、安(an)全獎勵(li)費(fei)(fei)(fei)用等(deng)支出(chu)(chu);公(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待(dai)(dai)費(fei)(fei)(fei)反(fan)映單(dan)位按(an)規定開支的(de)各類公(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待(dai)(dai)(含外賓接(jie)待(dai)(dai))支出(chu)(chu)。

江蘇省南通中學2020年部門預算公開表.docx