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南通市少年宮2018年度部門決算公開

來源: 南通(tong)市(shi)爱游(you)戏(xi)APP - 爱游(you)戏(xi)官方APP下载 發布時間: 2018-08-30 字體: [ ]

目  錄(lu)

第一(yi)部分 部門概況

  1. 主要職能

  2. 部(bu)門機構設置及決算(suan)單位構成情況

  3. 2018年度主要工作(zuo)完(wan)成情況

    第(di)二部分 2018年度部門決算表

  4. 收入支出(chu)決算(suan)總表

  5. 收入決算(suan)表

  6. 支出決算(suan)表

  7. 財政撥款收入支出決算總表

  8. 財政(zheng)撥款(kuan)支出決算表

  9. 財政撥款(kuan)基本支出決算表

  10. 一般公共預算財政撥款支出(chu)決(jue)算表

  11. 一般公共預(yu)算財政撥款基本支出(chu)決算表

  12. 一般(ban)公共預算財政撥款“三(san)公”經費、會(hui)議費、培訓費支出(chu)決算表

  13. 政府性基金預算財政撥款(kuan)收(shou)入(ru)支出決算表

  14. 機關運(yun)行經費支出決算表(biao)

  15. 政(zheng)府采購支出(chu)決算(suan)表

    第三部(bu)分 2018年度部(bu)門決算情(qing)況說(shuo)明

    第四部分 名詞(ci)解(jie)釋

第一部(bu)分 部(bu)門概況(kuang)

一、部門主要(yao)職能

負責全市少年兒(er)童的校外教育,為提高(gao)少(shao)年兒童素質服務。組織開展對少(shao)年兒童思想品德教(jiao)育(yu),科學技(ji)術、文化藝術、體育(yu)衛生、勞(lao)動技(ji)術等(deng)(deng)培訓(xun)和(he)少(shao)兒藝術交流及演(yan)出(chu)活(huo)動等(deng)(deng)。

二、部門機(ji)構(gou)(gou)設(she)置(zhi)及決算單位構(gou)(gou)成情(qing)況(kuang)

根據市(shi)編(bian)辦(ban)及(ji)市(shi)爱游戏APP - 爱游戏官方APP下载有關文件要求,依據辦(ban)學需要和專業特點,單位內設綜合科(ke)、教(jiao)務科(ke)、活動科(ke)、藝術科(ke)四個部門。

1.綜合科

   負責黨建(jian)、人事、計劃生育、女工委(wei)、業務檔案管(guan)理,負責教職工考勤、保安保衛、后勤管(guan)理和服(fu)務工作。

2.教(jiao)務(wu)科

負責招生、教務教學管理(li)、教科研及相關工作,負責“小記者(zhe)團”的組織管理(li)工作。

3.活動科

負(fu)責各類活(huo)動計劃(hua)(hua)的(de)制定、策劃(hua)(hua)及組織實(shi)施,負(fu)責是(shi)“市少兒棋院(yuan)”各類競賽的(de)組織管(guan)理工(gong)作(zuo),負(fu)責櫥窗宣傳工(gong)作(zuo)。

4.藝術科

負(fu)責“少兒(er)藝(yi)術(shu)團(tuan)”日常工(gong)作,負(fu)責節目排練、演出宣傳及服裝管理工(gong)作。

南(nan)通市少年宮屬市爱游(you)戏(xi)APP - 爱游(you)戏(xi)官方APP下(xia)载(zai)直屬領(ling)導(dao)的全額撥款的一類事業單(dan)位。單(dan)位核編(bian)數19人,實際在編(bian)在崗17人。

本單(dan)位無下(xia)屬單(dan)位。

三(san)、2018年度(du)主要工作完成情況(kuang)

2018年,市少年宮根據(ju)市委(wei)教育工委(wei)和市局工作要求,以獲評2017“綜合績效考核優秀單位(wei)”為鞭策(ce),努力“辦好人民(min)滿(man)意校外教育”,抓(zhua)(zhua)實個性目標,抓(zhua)(zhua)好共性目標,堅(jian)持(chi)公(gong)益為先(xian),注(zhu)重內(nei)涵建(jian)設(she),促進了事業新發(fa)展,取(qu)得(de)了年度新業績。現對照(zhao)市局年初下達(da)的目標任務,逐條匯報如下:

1.堅持問題導向,強(qiang)化德育先行。

我們以校(xiao)本課題(ti)《新形勢下校(xiao)外教育(yu)(yu)(yu)(yu)發展現狀(zhuang)與(yu)對策研(yan)究》為(wei)依托,落實(shi)“課程育(yu)(yu)(yu)(yu)人(ren)(ren)”,全年共(gong)開設27個大類400多個興趣班,培訓近(jin)萬人(ren)(ren)次。推進“活(huo)動育(yu)(yu)(yu)(yu)人(ren)(ren)”,全年舉(ju)辦各(ge)類主(zhu)題(ti)教育(yu)(yu)(yu)(yu)、主(zhu)題(ti)實(shi)踐(jian)活(huo)動9場,近(jin)3萬名少年兒童參(can)與(yu)其(qi)中(zhong)。抓實(shi)“文化育(yu)(yu)(yu)(yu)人(ren)(ren)”,用好網站、櫥窗(chuang)等宣傳陣地,以情育(yu)(yu)(yu)(yu)人(ren)(ren)、以文化人(ren)(ren),單位獲評(ping)2016—2017年度市(shi)教育(yu)(yu)(yu)(yu)宣傳工(gong)作先(xian)進集體。開展“協同(tong)育(yu)(yu)(yu)(yu)人(ren)(ren)”,繼續(xu)與(yu)交警、濠西社區等結對共(gong)建,完善育(yu)(yu)(yu)(yu)人(ren)(ren)網絡,促進少年兒童健康、快樂成長。

2.把握遷建契機,完善事業規(gui)劃。

我們以少年(nian)宮(gong)整體遷建(jian)為契(qi)機,爭取上(shang)級部門(men)的更大支持(chi),主(zhu)動(dong)“請進(jin)來(lai)”,邀請有關領導(dao)、專(zhuan)家指導(dao),修訂完成(cheng)了單(dan)位發展規劃。主(zhu)動(dong)“走出(chu)去”,參(can)觀、考察(cha)了省(sheng)婦兒活動(dong)中心、無(wu)錫市(shi)少年(nian)宮(gong)等單(dan)位,研(yan)究新(xin)宮(gong)功(gong)能設置,及時(shi)為上(shang)級決(jue)策提(ti)供專(zhuan)業依(yi)據(ju)。目(mu)前,新(xin)宮(gong)樁基已經開始施工。

3.加強師資建設,注重內(nei)涵發展。

為落實隊伍建設年度(du)目標(biao),我們堅持以德(de)為先,開展(zhan)教(jiao)職(zhi)工(gong)(gong)師德(de)教(jiao)育(yu)暨勵志(zhi)拓展(zhan)訓練,組織(zhi)(zhi)全員理(li)想信念(nian)教(jiao)育(yu)。我們抓好(hao)校本培(pei)訓,利(li)用每周例會,組織(zhi)(zhi)教(jiao)職(zhi)工(gong)(gong)政治理(li)論和業務知識學(xue)習(xi),開展(zhan)教(jiao)育(yu)教(jiao)學(xue)研究。我們注(zhu)重梯隊培(pei)育(yu),加大(da)青年教(jiao)師培(pei)養力度(du),開展(zhan)“青藍工(gong)(gong)程”,組織(zhi)(zhi)微(wei)(wei)課、微(wei)(wei)視頻制作,鼓勵教(jiao)師外出學(xue)習(xi)、職(zhi)稱晉升、參評優秀人才。全年在(zai)編(bian)在(zai)職(zhi)教(jiao)師和學(xue)員在(zai)國家、省市(shi)級比(bi)賽中獲獎近(jin)100人次(ci)。

4.踐行教育(yu)公平,堅持公益助學(xue)。

我(wo)(wo)們深入開(kai)展“走(zou)幫(bang)服”活動(dong)(dong),與和(he)平(ping)橋街(jie)道濠(hao)西(xi)社(she)區結(jie)對幫(bang)扶,走(zou)訪(fang)慰(wei)問(wen)困難家庭(ting),舉(ju)行“走(zou)進我(wo)(wo)們的傳(chuan)統節日——端午”主題活動(dong)(dong)和(he)迎新年慰(wei)問(wen)演出,讓(rang)更多的貧困家庭(ting)子女(nv)免費(fei)(fei)參加活動(dong)(dong)。我(wo)(wo)們繼續開(kai)展“同享陽光,讓(rang)愛(ai)飛翔”免費(fei)(fei)助學活動(dong)(dong),全年為特(te)困、殘障(zhang)、軍烈屬等(deng)特(te)殊家庭(ting)子女(nv)免除培訓費(fei)(fei)100多課(ke)次(ci)、2萬余元。

5.凸顯教(jiao)育宗旨,搞好主(zhu)題活動。

我(wo)(wo)(wo)們認真(zhen)開展傳統(tong)教育活動,及時(shi)組織開展“我(wo)(wo)(wo)是文(wen)明交通小(xiao)(xiao)(xiao)市(shi)(shi)民”安全教育、“走進我(wo)(wo)(wo)們的(de)(de)傳統(tong)節日——端(duan)午”、慶(qing)祝“六(liu)一”文(wen)藝(yi)演(yan)(yan)出等5項傳統(tong)活動。我(wo)(wo)(wo)們高質(zhi)量舉辦(ban)市(shi)(shi)級(ji)品牌賽事,先后舉辦(ban)了第九屆“嘉吉杯”少兒現(xian)場書畫大(da)賽、小(xiao)(xiao)(xiao)學(xue)生(sheng)智(zhi)力運動會(hui)、小(xiao)(xiao)(xiao)學(xue)生(sheng)廚(chu)藝(yi)大(da)賽、第27屆小(xiao)(xiao)(xiao)學(xue)生(sheng)“智(zhi)能杯”小(xiao)(xiao)(xiao)巧手(shou)比賽等4項市(shi)(shi)級(ji)品牌賽事。我(wo)(wo)(wo)們積(ji)極參(can)加(jia)省(sheng)市(shi)(shi)藝(yi)術展演(yan)(yan),師生(sheng)自(zi)編自(zi)導(dao)自(zi)演(yan)(yan)的(de)(de)詩朗誦《爺爺的(de)(de)紅(hong)領巾(jin)》,在(zai)省(sheng)、市(shi)(shi)、市(shi)(shi)直中小(xiao)(xiao)(xiao)學(xue)生(sheng)校(xiao)園藝(yi)術展演(yan)(yan)中均獲一等獎(jiang)。全年開設圍棋(qi)、中國象(xiang)棋(qi)、國際象(xiang)棋(qi)等棋(qi)類基礎興趣班(ban)42個,我(wo)(wo)(wo)們堅持以(yi)賽促(cu)訓,組織優(you)秀學(xue)員參(can)加(jia)省(sheng)、市(shi)(shi)棋(qi)類競技比賽,20多人次獲得前3名。

6.營造創建氛(fen)圍,提升文(wen)明(ming)素養。

我們(men)積極參與文(wen)(wen)(wen)明城市創(chuang)建(jian)(jian)(jian),常年(nian)開(kai)辟“社會主義核心價值觀”等內(nei)容的大(da)幅宣傳(chuan)欄,定期布置道德模范事(shi)跡櫥窗,營造文(wen)(wen)(wen)明和諧氛圍。我們(men)努力(li)創(chuang)建(jian)(jian)(jian)市級文(wen)(wen)(wen)明單位(wei),制訂(ding)創(chuang)建(jian)(jian)(jian)規劃,凝聚(ju)創(chuang)建(jian)(jian)(jian)動力(li),加強對教(jiao)職工(gong)師德師風(feng)建(jian)(jian)(jian)設和學員養成教(jiao)育,提升(sheng)全員文(wen)(wen)(wen)明素養,擴大(da)公辦校外教(jiao)育的示范效應。

第(di)二部分 南(nan)通(tong)市少年(nian)宮2018年(nian)度部門決(jue)算表

    詳見附件2018年度部門決算表

第(di)三(san)部(bu)分  2018年度決算情況(kuang)說明(ming)

一、收入支出總體情況說明(ming)

南通市少年宮2018年度收入、支出總計 543.51   萬元,與上年相比收、支總計各減少  79.42  萬元,減少 12.75   %。主要原因是財政減少人員經費的撥款;退休人員的退休金由社會保險中心發放。其中:

(一)收入總計 543.51   萬元。包括:

1.財政撥款收入  543.51    萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款, 與上年相比減少  79.42  萬元,減少 12.75   %。主要原因是退休人員的退休金由社會保險中心發放,減少了財政撥款。

2.上級補助收入  0    萬元。

3.事業收入   0   萬元。

4.經營收入   0   萬元。

5.附屬單位上繳收入  0    萬元。

6.其他收入  0   萬元。

7.用事業基金彌補收支差額   0   萬元。

8.年初結轉和結余   0   萬元。

(二)支出總計 543.51   萬元。包括:

1.教育(類)支出 479.20   萬元,主要用于人員經費、公用經費支出。與上年相比減少 86.9萬元,減少  15.36  %。主要原因是退休人員的退休金由社會保險中心發放。

2.住房保障(類)支出 64.31   萬元,主要用于主要用于住房(fang)公積金、提租(zu)補貼(tie)、購房(fang)補貼(tie)。與上年相比增加 20.65   萬元,增長 47.3  %。主要原因是提去年此項支出歸集在教育(類)支出

二、收入決算情(qing)況說明

南通市少年宮本年收入合計 543.51 萬元,其中: 財政撥款收入 543.51萬元,占 100%;上級補助收入 0 萬元,占0%;事業收入 0萬元,占 0 %;經營收入 0萬元,占 0 %;附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0 %;其他收入 0 萬元,占%。

三、支出(chu)決算情況說明

南通市(shi)少年宮(gong)本年支出合計 543.51 萬元,其中: 基本支出 361.73  萬元,占  66.55 %;項目支出 181.78   萬元,占 33.45 %;經營支出 0 萬元,占 0%。

四、財政撥款收(shou)入支出(chu)決算總體情(qing)況說(shuo)明(ming)

南通市少年宮2018年度財政撥款收、支總決算  543.51 萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少 79.42萬元,減少12.75%。主要原因是財政撥款減少。

五、財政(zheng)撥款支出(chu)決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南通(tong)市少年(nian)宮2018年財政撥款支出 543.51  萬元,占本年支出合計的  100 %。與上年相比,財政撥款支出減少  79.42 萬元,減少  12.75 %。主要原因是退休人員的退休金由社會保險中心發放。

南通市少年宮2018年度財政撥款支出年初預算為483.96萬元,支出決算為 543.51 萬元,完成年初預算的 112.30 %。決算數大于年初預算的主要原因是決算數大于年初預算的主要原因是上年結轉指標及當年追加預算指標。其中: 藝術分團建設專用經費撥款20萬。

 (一)教育(類(lei))

1.其他教育(款)其他教育支出(項)。年初預算為 422.33 萬元,支出決算為 479.2 萬元,完成年初預算的 113.47 %。決算數大于預算數的主要原因使用了年中財政追加經費支出預算。

(二)住房保障(類)

1.住房改革(款)住房公積金(項)。年初預算為 25.23  萬元,支出決算為 26.26  萬元,完成年初預算的  104.08 %。決算數大于預算數的主要原因是使用了財政追加住房公積金資金指標。

2. 住房改革(款)提租補貼(項)。年初預算為 36.40 萬元,支出決算為 38.05  萬元,完成年初預算的  104.53  %。決算數大于預算數的主要原因是使用了財政追加提租補貼資金指標。

六、財(cai)政(zheng)撥款基本支出決(jue)算情況(kuang)說明

南通市少年宮2018年度財政撥款基本支出361.73 萬元,其中:

(一)人員經費  311.51  萬元。主要包括: 基本工資66.86萬元、津貼補貼22.33萬元、獎金27.44萬元、績效工資85.52萬元、機關事業單位基本養老保險32.35萬元、職工基本醫療保險繳費23.73萬元、其他社會保障繳費4.12萬元、住房公積金26.26萬元、其他工資福利支出4.56萬元、退休費16.51萬元、生活補助1.61萬元、獎勵金0.01萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.21萬元。

(二)公用經費 50.22  萬元。主要包括: 辦公費3.27萬元、水費0.37萬元、電費4.57萬元、郵電費0.24萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費17.2萬元、維修(護)費2.45萬元、培訓費1.24萬元、專用材料費0.24萬元、勞務費6.47萬元、工會經費1.83萬元、福利費6.05萬、其他交通費用0.32萬元、其他商品和服務支出5.47萬元。

七、一般(ban)公共預算財政(zheng)撥(bo)款(kuan)支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南通(tong)市少年宮2018年一般公共預算財政撥款支出  543.51 萬元,與上年相比減少  66.28 萬元,減少  10.87 %。主要原因是退休人員的退休金由社會保險中心發放。南通市少年宮2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為  483.96  萬元,支出決算為 543.51 萬元,完成年初預算的 112.3 %。決算數大于年初預算的主要原因是財政撥款增加。

八(ba)、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況(kuang)說明

南通市(shi)少年(nian)宮2018年度一般公共預算財政撥款基本支出  361.73 萬元,其中:

(一)人員經費  311.51  萬元。主要包括: 基本工資66.86萬元、津貼補貼22.33萬元、獎金27.44萬元、績效工資85.52萬元、機關事業單位基本養老保險32.35萬元、職工基本醫療保險繳費23.73萬元、其他社會保障繳費4.12萬元、住房公積金26.26萬元、其他工資福利支出4.56萬元、退休費16.51萬元、生活補助1.61萬元、獎勵金0.01萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.21萬元。

(二)公用經費 50.22  萬元。主要包括: 辦公費3.27萬元、水費0.37萬元、電費4.57萬元、郵電費0.24萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費17.2萬元、維修(護)費2.45萬元、培訓費1.24萬元、專用材料費0.24萬元、勞務費6.47萬元、工會經費1.83萬元、福利費6.05萬、其他交通費用0.32萬元、其他商品和服務支出5.47萬元。

九、一般公共預(yu)算財政撥款“三公”經費(fei)、會議費(fei)、培訓費(fei)支出情況說明

南通市少(shao)年宮(gong)2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出萬元,占“三公”經費的  0 %;公務用車購置及運行費支出  0 萬元,占“三公”經費的  0  %;公務接待費支出   0 萬元,占“三公”經費的%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費決算支出  0 萬元。

2.公務用車購置及運行費支出萬元。其中:

(1)公務用車購置決算支出萬元。

(2)公務用車運行維護費決算支出   0 萬元。主要原因單位無公務車輛。

3.公務接待費萬元,完成預算的  0  %,比上年決算減少 0.15萬元,主要原因為單位嚴格執行中央八項規定列支。

南通(tong)市(shi)少年(nian)宮2018年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出  0 萬元,完成預算的 0   %,比上年決算增加萬元,主要原因為無會議列支的費用;決算數小于預算數的主要原因壓縮部分公用經費項目支出。

南通市少年宮2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出  4.15 萬元,完成預算的  78.6  %,比上年決算增加 1.56萬元,主要原因在暑期單位組織了教職工及部分退休教師赴井岡山理想信念學習活動;決算數小于預算數的主要原因開展校外教育專業性強的業務培訓。2018年度全年組織培訓  6 個,組織培訓  21 人次。主要為培訓教學業務培訓。

十、政府性基金預算財政撥款(kuan)收入支出(chu)決算情況說(shuo)明

南通市少年宮2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余  0 萬元,本年收入決算  0 萬元,本年支出決算  0 萬元,年末結轉和結余  0 萬元。

十(shi)一(yi)、機(ji)關運行經費(fei)支出(chu)決算(suan)情況說明

2018年本部門機關運行經費支出  0 萬元。

十(shi)二、政府(fu)采購(gou)支(zhi)出決算情況說明

2018年度政府采購支出總額 52.48  萬元,其中: 政府采購貨物支出 5.60  萬元、政府采購工程支出 35.08  萬元、政府采購服務支出 11.80  萬元。授予中小企業合同金額萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中: 授予小微企業合同金額  0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

十三(san)、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛。單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

十(shi)四、預(yu)算績效評(ping)價工作(zuo)開展情況(kuang)

本部門2018年度共  0 個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計  0 萬元。

第四(si)部分 名詞解釋

一、財(cai)政撥款收入: 指單位本年度從(cong)財(cai)政部門(men)取得的財(cai)政撥款。

二、上(shang)級補助收入(ru)(ru): 指(zhi)事業(ye)單位從主管部門和(he)上(shang)級單位取得的非財政補助收入(ru)(ru)。

三(san)、事(shi)業(ye)(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)入: 指(zhi)事(shi)業(ye)(ye)(ye)(ye)單位(wei)(wei)開展(zhan)專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)(ye)業(ye)(ye)(ye)(ye)務活動(dong)及(ji)其輔助活動(dong)取得的(de)收(shou)(shou)入,事(shi)業(ye)(ye)(ye)(ye)單位(wei)(wei)收(shou)(shou)到的(de)財政專(zhuan)戶實際核撥的(de)教育收(shou)(shou)費等資金在此反映。

四、經營收入: 指事業單位(wei)在專業業務活動(dong)及其輔(fu)助活動(dong)之(zhi)外開展(zhan)非(fei)獨立(li)核算經營活動(dong)取得的(de)收入。

五、附(fu)屬(shu)單位(wei)繳款: 指事業單位(wei)附(fu)屬(shu)獨立核算(suan)單位(wei)按(an)照有關(guan)規定上繳的收入。

六、其他收(shou)入(ru)(ru): 指單位取得的(de)(de)除上述“財政(zheng)撥款收(shou)入(ru)(ru)”、“事業(ye)收(shou)入(ru)(ru)”、“經營收(shou)入(ru)(ru)”等以外的(de)(de)各項收(shou)入(ru)(ru)。

七、用(yong)(yong)事業(ye)基金彌補收支差(cha)額(e): 指事業(ye)單位(wei)用(yong)(yong)事業(ye)基金彌補當年收支差(cha)額(e)的數(shu)額(e)。

八、年(nian)初結(jie)轉(zhuan)(zhuan)和結(jie)余: 指單位上(shang)年(nian)結(jie)轉(zhuan)(zhuan)本(ben)年(nian)使(shi)用的(de)基本(ben)支出結(jie)轉(zhuan)(zhuan)、項目(mu)支出結(jie)轉(zhuan)(zhuan)和結(jie)余和經營結(jie)余。

九、結(jie)余(yu)分配(pei): 指事(shi)業單位(wei)按(an)規(gui)定對(dui)非財(cai)政補助結(jie)余(yu)資金(jin)提取的職工福利基金(jin)、事(shi)業基金(jin)和繳(jiao)納的所得稅,以及減少單位(wei)按(an)規(gui)定應繳(jiao)回(hui)的基本(ben)建設竣工項目結(jie)余(yu)資金(jin)。

十、年(nian)末結轉(zhuan)和結余資金(jin): 指本(ben)年(nian)度或(huo)以(yi)前年(nian)度預算安排、因客觀條件發生變化無法按(an)原計劃實施,需要延遲到以(yi)后年(nian)度按(an)有關規定繼續(xu)使用的資金(jin)。

十一、基本支出(chu)(chu): 指為保障機構正常運(yun)轉(zhuan)、完成(cheng)日常工作任務(wu)而發生的人(ren)員(yuan)支出(chu)(chu)和公用支出(chu)(chu)。

十(shi)二(er)、項目支(zhi)出: 指在基本支(zhi)出之(zhi)外為完(wan)成特定(ding)的行政任務或事業發展(zhan)目標所發生的支(zhi)出。

十三、上(shang)(shang)繳上(shang)(shang)級支出: 指(zhi)事業單(dan)位(wei)按(an)照財政部門和(he)主管部門的規定上(shang)(shang)繳上(shang)(shang)級單(dan)位(wei)的支出。

十四、經營(ying)支(zhi)出: 指事業單位在專(zhuan)業業務活(huo)動及其輔助活(huo)動之外開展(zhan)非獨立核算經營(ying)活(huo)動發生(sheng)的支(zhi)出。

十五、對附(fu)屬單(dan)位(wei)補助(zhu)(zhu)(zhu)支出: 指事業單(dan)位(wei)用財政補助(zhu)(zhu)(zhu)收(shou)入之外的收(shou)入對附(fu)屬單(dan)位(wei)補助(zhu)(zhu)(zhu)發生的支出。

十(shi)六、“三公”經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei): 指部門用(yong)(yong)一般公共預算財(cai)政撥款安排的因公出國(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)、公務(wu)(wu)用(yong)(yong)車(che)購(gou)置(zhi)(zhi)及運(yun)行費(fei)(fei)(fei)(fei)和公務(wu)(wu)接(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)。其(qi)中,因公出國(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)單(dan)位公務(wu)(wu)出國(境)的住宿(su)費(fei)(fei)(fei)(fei)、旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食補助費(fei)(fei)(fei)(fei)、雜費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)等支出;公務(wu)(wu)用(yong)(yong)車(che)購(gou)置(zhi)(zhi)及運(yun)行費(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)單(dan)位公務(wu)(wu)用(yong)(yong)車(che)購(gou)置(zhi)(zhi)費(fei)(fei)(fei)(fei)、燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)、過(guo)路過(guo)橋(qiao)費(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)、安全獎(jiang)勵費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)等支出;公務(wu)(wu)接(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)單(dan)位按(an)規定開支的各類公務(wu)(wu)接(jie)待(dai)(含外賓(bin)接(jie)待(dai))支出。

十(shi)七、機關(guan)運行經費(fei)(fei): 指(zhi)各部(bu)(bu)門的(de)公(gong)用(yong)(yong)經費(fei)(fei),包括(kuo)辦(ban)(ban)公(gong)及(ji)印(yin)刷費(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)、差旅(lv)費(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)、日常(chang)維修費(fei)(fei)、專用(yong)(yong)材料及(ji)一般(ban)設備購(gou)置費(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)用(yong)(yong)房水電費(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)用(yong)(yong)房取暖費(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)用(yong)(yong)房物業管(guan)(guan)理費(fei)(fei)、公(gong)務用(yong)(yong)車運行維護費(fei)(fei)及(ji)其他費(fei)(fei)用(yong)(yong)。在(zai)財政部(bu)(bu)有明確規定前,“機關(guan)運行經費(fei)(fei)”暫(zan)指(zhi)行政單(dan)(dan)位(含(han)參(can)照公(gong)務員法管(guan)(guan)理的(de)事業單(dan)(dan)位)一般(ban)公(gong)共預算安排的(de)基本支出中的(de)“商(shang)品和服務支出”經費(fei)(fei)。

南通市少年宮2018年部門決算公開表.XLS