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南通大學附屬中學2020年度部門預算公開


來源: 南通(tong)市爱(ai)游(you)戏APP - 爱(ai)游(you)戏官方APP下(xia)载 發布時間: 2019-02-07 字體: [ ]

目(mu)錄

第(di)一部分 部門概況

一、主要職(zhi)能

二(er)、部門(men)機構(gou)設置及(ji)預算單位構(gou)成情況(kuang)

三、2020年度部門主要工(gong)作任務及目標

第二(er)部(bu)分(fen) 2020年度部(bu)門預算表

一、收支預(yu)算總表(biao)

二(er)、收(shou)入預(yu)算總表(biao)

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預(yu)算(suan)總(zong)表(biao)

五、財政(zheng)撥款(kuan)支出預算表(功(gong)能科目)

六、財政(zheng)撥(bo)款(kuan)基本支出預算表(經濟(ji)科目)

七(qi)、一(yi)般公(gong)共(gong)預算(suan)(suan)支出(chu)預算(suan)(suan)表(功能科目)

八、一般公共(gong)預算(suan)基(ji)本(ben)支出(chu)預算(suan)表(經濟科目)

九、一(yi)般公(gong)共預算“三公(gong)”經(jing)費、會議費、培訓費支出(chu)預算表(biao)

十、政府性(xing)基(ji)金預(yu)算財政撥(bo)款支出預(yu)算表

十(shi)一(yi)、一(yi)般公共預(yu)算(suan)(suan)機關運行經費支(zhi)出預(yu)算(suan)(suan)表

十二、政府(fu)采(cai)購支出(chu)預算表

第(di)三部分 2020年(nian)度部門(men)預(yu)算情況(kuang)說(shuo)明

第四部分 名(ming)詞解釋

第(di)一(yi)部分 部門概況

一.主要職(zhi)能

實(shi)施高中學歷教育(yu)(yu)(yu),促進基礎教育(yu)(yu)(yu)發(fa)展(zhan)。高中學歷教育(yu)(yu)(yu)相關社會服務。

二.部(bu)門機構(gou)設置及預算(suan)單位構(gou)成情況(kuang)

1.根據部(bu)門職責分工,本部(bu)門內設機構包(bao)括黨政辦公室、學生(sheng)處、教務處、教科處、后勤處、國際部(bu)、工會、團(tuan)委。

2.本部門無下屬單位。

三.2020年部門主(zhu)要工(gong)作任務及目標

1.落實疫情防控常態工(gong)作,防范各種風險。

2.全面從嚴(yan)治黨,提升支部標準化(hua)建設水平。

3.推(tui)進“四風(feng)”建設,推(tui)動“雅正”德育全面(mian)實施。

4.抓實備課組建設,2020屆高(gao)考各項指標再創(chuang)新高(gao)。

5.啟用“智(zhi)慧校園(yuan)”管理(li)系(xi)統,全面推廣使(shi)用。

6.省級課程(cheng)(cheng)基地(di)服務課程(cheng)(cheng)建設(she),放大輻射引(yin)領效應。

7.實施“310”成(cheng)長工程,大市人才數取得新突(tu)破。

8.拓展合作辦學(xue)形(xing)式,“博雅之聲”電(dian)臺取得(de)實(shi)效。

9.后勤管理成為樣板,提高(gao)服務(wu)品味。

10.工(gong)會(hui)、團委工(gong)作形成品牌,離退(tui)休工(gong)作形成亮點。

第二(er)部(bu)分(fen) 2020年度(du)部(bu)門預算表(biao)

(詳見附件(jian))

第三(san)部分 2020年(nian)度部門預(yu)算(suan)情(qing)況說(shuo)明(ming)

一(yi).收支(zhi)預(yu)算總體情(qing)況(kuang)說明

本單位(wei)本年度(du)收入(ru)、支出預算總計(ji)6120.76萬(wan)(wan)元(yuan),與上(shang)年相比收、支預算總計(ji)各增(zeng)加1013.05萬(wan)(wan)元(yuan),增(zeng)長19.83%。其中(zhong):

(一)收入預算總計(ji)6120.76萬元。包括:

1.財政撥款收(shou)入(ru)預算總(zong)計(ji)5552.26萬元(yuan)。

(1)一般公共(gong)預算收入預算5552.26萬(wan)元,與上年相比增(zeng)加986.55萬(wan)元,增(zeng)長21.61%。主要(yao)原因是(shi)財(cai)政(zheng)撥款增(zeng)加。

(2)政府(fu)性基金收(shou)入預算(suan)0萬元。與上年相(xiang)比增(zeng)(zeng)加0萬元,增(zeng)(zeng)長0%。主要原(yuan)因是本單位(wei)無此(ci)項(xiang)收(shou)入。

2.財政專(zhuan)戶管理資金收入(ru)(ru)預算總計568.50萬(wan)元。與上年相(xiang)比(bi)增加(jia)26.50萬(wan)元,增長4.89%。主要原因是高(gao)中招生人數增加(jia)相(xiang)應增加(jia)了學費收入(ru)(ru)。

3.其(qi)他資金收入預(yu)算總(zong)計0萬元(yuan)。與上年相比(bi)增加(jia)0萬元(yuan),增長0%。主要原因(yin)是本單位無此項收入。

4.上年結(jie)轉(zhuan)資(zi)金預算數為(wei)0萬(wan)元。與上年相比(bi)增加0萬(wan)元,增長(chang)0%。主要(yao)原因是本(ben)單位無(wu)此項(xiang)收入(ru)。

(二)支(zhi)出預算(suan)總(zong)計(ji)6120.76萬元(yuan)。包括:

1.教育支(zhi)出4683.22萬元(yuan),主要用于正常的學(xue)校運(yun)行費用。與上年(nian)相比增加194.75萬元(yuan),增長4.34%。主要原因是(shi)學(xue)校運(yun)行費用增加。

2.住房保(bao)障(zhang)支(zhi)出1437.54萬元(yuan),主要用于公積金、提租(zu)補貼發放。與(yu)上年相(xiang)比(bi)增(zeng)加818.30萬元(yuan),增(zeng)長132.14%。主要原(yuan)因(yin)是公積金、住房補貼基(ji)數和比(bi)例調整。

3.結轉下年(nian)資金預算(suan)數(shu)為(wei)0萬元,主(zhu)要原因是(shi)本單位未安排此項支出。

此外,基本支(zhi)出預算(suan)數為5287.46萬元。與上(shang)年相比(bi)增(zeng)加961.01萬元,增(zeng)長22.21%。主要原(yuan)因是工資調整。

項(xiang)目支(zhi)出預算數為833.30萬元(yuan)(yuan)。與上年相比增加52.04萬元(yuan)(yuan),增長6.66%。主要原因是增加了物(wu)業管理費、網絡運(yun)行維(wei)護費和教育裝備經費。

單(dan)位(wei)(wei)預(yu)留機動經費預(yu)算數為0萬(wan)元。與上年相(xiang)比增(zeng)加0萬(wan)元,增(zeng)長0%。主要原因(yin)是(shi)本單(dan)位(wei)(wei)未安(an)排此項支出。

二.收入預算(suan)情況說明(ming)

本(ben)單(dan)位本(ben)年度收(shou)入預(yu)算合計6120.76萬(wan)元,其(qi)中:

一般公共(gong)預算收入(ru)5552.26萬元,占90.71%;

政(zheng)府(fu)性基金預算收(shou)入(ru)0萬元,占0%;

財政(zheng)專(zhuan)戶管(guan)理(li)資金568.50萬(wan)元,占(zhan)9.29%;

其他資金0萬元,占0%;

上年結(jie)轉資金0萬元,占0%。

三.支出(chu)預算情(qing)況說明(ming)

本(ben)單位本(ben)年度支出預(yu)算合計6120.76萬(wan)元(yuan),其中:

基(ji)本支出5287.46萬元,占86.39%;

項目支(zhi)出(chu)833.30萬元,占13.61%;

單位(wei)預(yu)留機動經費0萬元(yuan),占0%;

結轉下年資金0萬元,占(zhan)0%。

四.財政撥款收支(zhi)預算總體情況(kuang)說明(ming)

本(ben)單位2020年度財政(zheng)撥款收、支總預算5552.26萬元(yuan)。與上(shang)年相比(bi),財政(zheng)撥款收、支總計(ji)各增加(jia)1013.05萬元(yuan),增長(chang)19.83%。主要原(yuan)因是(shi)工資調整。

五.財政撥款支(zhi)出預算情況說明(ming)

本單位2020年(nian)財政(zheng)撥(bo)款預算(suan)支出5552.26萬元,占本年(nian)支出合計的90.71%。與上年(nian)相比(bi),財政(zheng)撥(bo)款支出增加986.55萬元,增長(chang)21.61%。主要原因是新進人員和工資。

其(qi)中(zhong):

(一)教育(yu)支出(類)

1.普(pu)通教育(款)高中(zhong)教育(項)支出4057.62萬(wan)元,與上(shang)年相比(bi)增(zeng)(zeng)加196.15萬(wan)元,增(zeng)(zeng)長5.08%。主要(yao)原因是新進人(ren)員和(he)工資調整。

2.普通教育(yu)(款(kuan))其(qi)他(ta)(ta)普通教育(yu)(項)支出57.10萬(wan)元,與(yu)上年相比(bi)減(jian)少(shao)27.90萬(wan)元,減(jian)少(shao)32.82%。主要原因(yin)是(shi)減(jian)少(shao)了(le)其(qi)他(ta)(ta)普通教育(yu)的撥(bo)款(kuan)增加(jia)了(le)高中教育(yu)撥(bo)款(kuan)。

(二(er))住房保障支(zhi)出(chu)(類)

1.住房改革(款)住房公積金(項)支出(chu)616.50萬元,與上(shang)年(nian)相比增加270.35萬元,增長78.10%。主要原(yuan)因是公積金基(ji)數(shu)的調整(zheng)。

2. 住房改革(款)提租補貼(項(xiang))支出(chu)821.04萬元,與上(shang)年相比(bi)增加(jia)547.95萬元,增長200.65%。主要原(yuan)因是提租補貼基(ji)數和比(bi)例的(de)調整。

六.財政撥款(kuan)基本支出預算情況(kuang)說明

本(ben)單位2020年(nian)度財政撥款基本(ben)支(zhi)出(chu)預算5216.68萬元(yuan),其中:

(一)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)經(jing)費(fei)4885.58.萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。主要(yao)包括: 基(ji)本(ben)工資1101.67萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、津貼(tie)補貼(tie)1726.38萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、績效(xiao)工資435.52萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、機(ji)關(guan)事業單位基(ji)本(ben)養老保(bao)(bao)險繳(jiao)(jiao)費(fei)374.51萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、城鎮職工基(ji)本(ben)醫療(liao)(liao)保(bao)(bao)險繳(jiao)(jiao)費(fei)202.39萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、公務員(yuan)(yuan)醫療(liao)(liao)保(bao)(bao)障繳(jiao)(jiao)費(fei)112.24萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、其他(ta)(ta)社會保(bao)(bao)障繳(jiao)(jiao)費(fei)49.48萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、住(zhu)房公積(ji)金(jin)616.50萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、其他(ta)(ta)工資福利支出201.96萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、退(tui)休費(fei)19.50萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、助學金(jin)43.88萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、獎(jiang)勵金(jin)0.05萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、其他(ta)(ta)對個人(ren)(ren)和家庭的補助1.50萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

(二)公(gong)用(yong)經費(fei)331.10萬(wan)元。主要包括: 辦公(gong)費(fei)108.91元、會議費(fei)1.99萬(wan)元、培訓(xun)費(fei)5.97萬(wan)元、公(gong)務(wu)接待費(fei)5.97萬(wan)元、工會經費(fei)59.93萬(wan)元、福利費(fei)89.55萬(wan)元、公(gong)務(wu)用(yong)車(che)運行(xing)維(wei)護費(fei)2.80萬(wan)元、其(qi)他交通費(fei)用(yong)5萬(wan)元、其(qi)他商品(pin)和(he)服務(wu)支出(chu)50.98萬(wan)元。

七.一般公共預算(suan)支出預算(suan)情況(kuang)說明

本單(dan)位2020年一般公共預(yu)算財(cai)政撥款支出預(yu)算5552.26萬元(yuan),與上(shang)年相比增(zeng)加(jia)986.55萬元(yuan),增(zeng)長21.61% 。主要(yao)原因是(shi)工資(zi)調(diao)整。

八.一般公共預算基(ji)本支出預算情況說明

本(ben)單(dan)位2020年一般公共預(yu)算財政撥款基(ji)本(ben)支出預(yu)算5216.68萬元,其(qi)中(zhong):

(一(yi))人員經費4885.58.萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。主要(yao)包括: 基(ji)本(ben)工資(zi)1101.67萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、津貼補(bu)貼1726.38萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、績效工資(zi)435.52萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、機關(guan)事業單(dan)位基(ji)本(ben)養老(lao)保(bao)險繳費374.51萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、城(cheng)鎮職工基(ji)本(ben)醫療保(bao)險繳費202.39萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、公(gong)務員醫療保(bao)障繳費112.24萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、其他(ta)社會保(bao)障繳費49.48萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、住房(fang)公(gong)積金616.50萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、其他(ta)工資(zi)福利支(zhi)出201.96萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、退(tui)休費19.50萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、助(zhu)學金43.88萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、獎勵金0.05萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、其他(ta)對個人和家庭的補(bu)助(zhu)1.50萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

(二)公(gong)(gong)用(yong)經費(fei)(fei)331.10萬(wan)元(yuan)。主要包括: 辦公(gong)(gong)費(fei)(fei)108.91元(yuan)、會(hui)(hui)議費(fei)(fei)1.99萬(wan)元(yuan)、培訓費(fei)(fei)5.97萬(wan)元(yuan)、公(gong)(gong)務接(jie)待費(fei)(fei)5.97萬(wan)元(yuan)、工會(hui)(hui)經費(fei)(fei)59.93萬(wan)元(yuan)、福利費(fei)(fei)89.55萬(wan)元(yuan)、公(gong)(gong)務用(yong)車運行(xing)維護費(fei)(fei)2.80萬(wan)元(yuan)、其(qi)他(ta)交通費(fei)(fei)用(yong)5萬(wan)元(yuan)、其(qi)他(ta)商品和服務支出50.98萬(wan)元(yuan)。

九(jiu).一般公共預(yu)算“三公”經(jing)費、會議費、培訓(xun)費支(zhi)出(chu)預(yu)算情況(kuang)說明

本單位2020年一般公(gong)共預算撥款安(an)排的“三(san)公(gong)”經(jing)費(fei)(fei)預算支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)中,因公(gong)出(chu)國(境)費(fei)(fei)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)0萬元,占(zhan)“三(san)公(gong)”經(jing)費(fei)(fei)的0 %;公(gong)務用車(che)購置及運行費(fei)(fei)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)4.80萬元,占(zhan)“三(san)公(gong)”經(jing)費(fei)(fei)的33.64%;公(gong)務接待費(fei)(fei)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)9.47萬元,占(zhan)“三(san)公(gong)”經(jing)費(fei)(fei)的66.36%。具體情況(kuang)如下(xia):

1.因(yin)(yin)公出(chu)國(境(jing))費預算(suan)支出(chu)0萬(wan)元,與上年(nian)預算(suan)數相同,主要原因(yin)(yin)是實際因(yin)(yin)公出(chu)國(境(jing))時,由財政部門(men)根據經規定程序(xu)批準(zhun)的出(chu)國(境(jing))計劃和(he)按標準(zhun)核(he)定的經費數額追加相關(guan)單位(wei)支出(chu)預算(suan)指標。實際執(zhi)行情(qing)況(kuang)在部門(men)決算(suan)中公開(kai)。

2.公務用車購(gou)置及運行費支出預算4.80萬元。其中:

(1)公務用車購置支出(chu)預(yu)算0萬元,與(yu)上年預(yu)算數(shu)相同。

(2)公(gong)務(wu)用車(che)(che)運(yun)行維護費支(zhi)出預算4.8萬元(yuan)(yuan),比(bi)上(shang)年(nian)增加2萬元(yuan)(yuan),主要原因(yin)是(shi)車(che)(che)輛運(yun)行費用不夠,適當增加。

3.公(gong)務接(jie)待(dai)費支出預(yu)算9.47萬(wan)元,比(bi)上年減少1.17萬(wan)元,主要原因是控制接(jie)待(dai)的人數和次數。

本單位2020 年度一般公(gong)共預算撥款(kuan)安排的會(hui)議費支出預算1.99萬(wan)元(yuan),比上年減(jian)少(shao)0.89萬(wan)元(yuan),主(zhu)要原因是減(jian)少(shao)會(hui)議次數。

本單位2020年(nian)度一般(ban)公共預算撥款安排的培訓費支出預算35.97萬元,比上年(nian)減(jian)少12.67萬元,主(zhu)要(yao)原因是減(jian)少培訓的人數和次數。

十.政府(fu)性基金預算(suan)支(zhi)出預算(suan)情況說(shuo)明

本(ben)單位(wei)2020年政府(fu)性基金(jin)支出(chu)預算支出(chu)0萬(wan)元本(ben)年無(wu)預算。

十一(yi).一(yi)般(ban)公共(gong)預算(suan)機關運行經費支(zhi)出預算(suan)情況說明(ming)

2020年(nian)本部門一般公共(gong)預算單位運行經費預算支(zhi)出0萬(wan)元,與上年(nian)相比(bi)減少328.10萬(wan)元,降低100%。主要原因是: 壓縮公用(yong)支(zhi)出。

十二.政(zheng)府采購支(zhi)出預算情況說明

2020年度(du)政府采(cai)購支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)總額321.82萬(wan)(wan)元,其中: 擬采(cai)購貨物(wu)支(zhi)出(chu)7萬(wan)(wan)元、擬采(cai)購工程支(zhi)出(chu)0萬(wan)(wan)元、擬購買服務(wu)支(zhi)出(chu)314.82萬(wan)(wan)元。

十三.國有(you)資產占用(yong)情況(kuang)

本單位共有(you)車(che)輛(liang)1輛(liang), 其中, 一般公(gong)務用車(che)1輛(liang)、執法(fa)執勤(qin)用車(che)0輛(liang)、特種(zhong)專業技術(shu)用車(che)0輛(liang)、其他用車(che)0輛(liang)等。單價 50萬元( 含) 以上的設備(bei)1臺(套) 。

十(shi)四.預算(suan)績效目標設置情況說明

2020年度,本部門單位共10個項(xiang)目實行(xing)績效目標(biao)管理,涉及財政性資金(jin)合計(ji)425.68萬(wan)(wan)元(yuan);本單位整體支(zhi)出(□納(na)(na)入、t未納(na)(na)入)績效目標(biao)管理,涉及財政性資金(jin)6120.76萬(wan)(wan)元(yuan)。

第四(si)部分 名詞解釋

一.財(cai)(cai)政撥款(kuan): 指由一般(ban)公共(gong)預(yu)算財(cai)(cai)政撥款(kuan)和政府性基金預(yu)算財(cai)(cai)政撥款(kuan)。

二.一般公共(gong)預(yu)算(suan): 包(bao)括一般公共(gong)預(yu)算(suan)本(ben)級財(cai)力、一般公共(gong)預(yu)算(suan)上級專項補(bu)助財(cai)力。

三(san).財政(zheng)專戶管理資金: 指專戶管理行政(zheng)事(shi)業性收費(主(zhu)要是教育收費)、其他非(fei)稅(shui)收入。

四.基本支出(chu): 指為保障機構正(zheng)常運轉、完成工作任務(wu)而發(fa)生的人(ren)員(yuan)支出(chu)和公用支出(chu)。

五.項目(mu)支(zhi)出: 指在(zai)基(ji)本支(zhi)出之外為完成特定工作(zuo)任務和(he)事(shi)業發展目(mu)標(biao)所(suo)發生的支(zhi)出。

六.“三公(gong)”經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei): 指部門用(yong)(yong)一般(ban)公(gong)共預算財政撥款(kuan)安(an)排的(de)因公(gong)出國(guo)(境(jing))費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)車購(gou)置(zhi)(zhi)及(ji)運行(xing)(xing)費(fei)(fei)(fei)(fei)和(he)公(gong)務(wu)(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)。其中,因公(gong)出國(guo)(境(jing))費(fei)(fei)(fei)(fei)反映單(dan)位(wei)(wei)(wei)公(gong)務(wu)(wu)出國(guo)(境(jing))的(de)住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)、旅(lv)費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食補助費(fei)(fei)(fei)(fei)、雜費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出;公(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)車購(gou)置(zhi)(zhi)及(ji)運行(xing)(xing)費(fei)(fei)(fei)(fei)反映單(dan)位(wei)(wei)(wei)公(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)車購(gou)置(zhi)(zhi)費(fei)(fei)(fei)(fei)、燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)、過路過橋費(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)、安(an)全獎勵費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)等支(zhi)出;公(gong)務(wu)(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)反映單(dan)位(wei)(wei)(wei)按(an)規定開支(zhi)的(de)各(ge)類公(gong)務(wu)(wu)接(jie)待(含外賓接(jie)待)支(zhi)出。

七.機關運行(xing)經費(fei)(fei): 指行(xing)政單位(含(han)參(can)照公(gong)務員法管理的事業單位)使用(yong)一般公(gong)共(gong)預算安排的基(ji)本支出中的日(ri)常公(gong)用(yong)經費(fei)(fei)支出,包括辦公(gong)及(ji)(ji)印刷(shua)費(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)、福(fu)利(li)費(fei)(fei)、日(ri)常維(wei)修(xiu)費(fei)(fei)、專(zhuan)用(yong)材料(liao)及(ji)(ji)一般設備購置費(fei)(fei)、辦公(gong)用(yong)房水電費(fei)(fei)、辦公(gong)用(yong)房取(qu)暖費(fei)(fei)、辦公(gong)用(yong)房物業管理費(fei)(fei)、公(gong)務用(yong)車(che)運行(xing)維(wei)護費(fei)(fei)及(ji)(ji)其他費(fei)(fei)用(yong)。

(各部(bu)門(men)根據公開預(yu)算表中對應的經費(fei)情況(kuang)進(jin)行名(ming)詞解釋(shi),對未涉及(ji)的名(ming)詞可以(yi)刪(shan)除(chu))

南通大學附屬中學2020年部門預算公開表.docx