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南通市少年宮2020年度部門預算公開

來源: 南通市爱(ai)游戏APP - 爱(ai)游戏官方APP下载 發布時間: 2019-02-07 字體: [ ]

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目錄

第一部(bu)分 部(bu)門概況

一(yi)、主要職能(neng)

二、部門機構(gou)設置及預算單(dan)位構(gou)成情(qing)況

三、2020年度部門主要工作任務及(ji)目標

第二部分 2020年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收(shou)入預算總表(biao)

三(san)、支出預(yu)算總表(biao)

四、財(cai)政撥款收支預(yu)算總表(biao)

五、財(cai)政撥款支出預算表(功能(neng)科目)

六(liu)、財(cai)政(zheng)撥款基本支出預算表(經(jing)濟科目(mu))

七(qi)、一般公共預(yu)算(suan)支出(chu)預(yu)算(suan)表(功能(neng)科(ke)目)

八、一般公共(gong)預算基本(ben)支出預算表(經濟科目)

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十(shi)、政(zheng)府性基金預(yu)算(suan)財政(zheng)撥款支(zhi)出預(yu)算(suan)表

十(shi)一(yi)、一(yi)般(ban)公共預算機(ji)關運行經費支出預算表(biao)

十二、政府采購(gou)支出預算(suan)表

第(di)三部分(fen) 2020年度部門預算情況說明

第四部分(fen) 名(ming)詞解釋

第一部(bu)分(fen) 部(bu)門概況

一.主(zhu)要職能

負責全(quan)市(shi)少年兒(er)(er)(er)童的校外教(jiao)育,為提高少年兒(er)(er)(er)童素質(zhi)服(fu)務。組織開展對少年兒(er)(er)(er)童思想品德教(jiao)育,科學技(ji)術(shu)、文化(hua)藝術(shu)、體育衛生、勞動(dong)技(ji)術(shu)等培訓和少兒(er)(er)(er)藝術(shu)交(jiao)流及(ji)演出活動(dong)等。

二.部門機構設置及預算單位構成情(qing)況(kuang)

1根據市編辦及市爱(ai)(ai)游戏(xi)APP - 爱(ai)(ai)游戏(xi)官方APP下载(zai)有(you)關文件要求,依據辦學需要和專業特點(dian),單位內設(she)綜合科、教務科、活動科、藝術(shu)科四個部門。

(1)綜合(he)科

負(fu)責黨建、人(ren)事、計劃生育、女工委、業務(wu)檔案管理,負(fu)責教職工考勤(qin)、保安(an)保衛、后勤(qin)管理和(he)服務(wu)工作。

(2)教務科(ke)

負(fu)責招生、教務教學管(guan)理(li)、教科研及(ji)相關工作,負(fu)責“小記者團(tuan)”的組織管(guan)理(li)工作。

(3)活動科

負責各類(lei)活動計劃的制(zhi)定(ding)、策劃及(ji)組織(zhi)實施,負責是“市(shi)少兒棋院(yuan)”各類(lei)競賽的組織(zhi)管理工作,負責櫥窗宣傳工作。

(4)藝術科

負責“少兒藝術(shu)團”日常工作,負責節目排練、演出宣傳及服裝管理(li)工作。

南通市少年宮(gong)屬(shu)市爱游(you)戏APP - 爱游(you)戏官方(fang)APP下(xia)载直屬(shu)領導的(de)全額撥款的(de)一(yi)類事業(ye)單(dan)位。單(dan)位核編數19人,實際(ji)在編在崗(gang)19人。

本(ben)單位無(wu)下屬單位。

三.2020年部門主(zhu)要工作任務及目標

1、貫徹《中共中央國務院關于深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》,落實立德樹人根本任務,組織開展教育實踐活動,深化文化育人、活動育人、實踐育人、協同育人,切實提升少年兒童的核心素養。全年組織開展大型教育實踐活動不少于5場。
 2、承辦由市委宣傳部主管、主爱游戏APP - 爱游戏官方APP下载主辦的南通市少兒藝術團,充分發揮對全市少年兒童藝術教育的示范和引領作用。做好合唱分團、舞蹈分團、管弦樂分團的招生和日常排練工作。承接市級演出、交流任務,參與藝術展示和比賽,集中展現爱游戏APP - 爱游戏官方APP下载少年兒童精神風貌和藝術教育成果,為提升南通城市形象、促進對外交流發揮積極作用。全年開展藝術實踐活動不少于5次。
 3、堅持以人民為中心,遵循少年兒童身心發展規律,進一步完善構建校本培訓體系,優化培訓品牌,切實提升日常培訓質量,全年培訓不少于10000人次;踐行公益辦學理念,堅持公益收費標準,繼續開展“同享陽光,讓愛飛翔”免費助學活動,進一步拓展受益面,保障弱勢群體子女享受優質校外教育的權利。
 4、進一步挖掘辦學資源,改善現有硬件設施,為活動、培訓提供更加有力的保障;在市爱游戏APP - 爱游戏官方APP下载領導下,要繼續全力參與新宮遷建和功能規劃,推動主體工程和內裝建設進程;抓好綜合治理,維護安全穩定。

第二部(bu)分 2020年度部(bu)門預算(suan)表(biao)

(詳(xiang)見附(fu)件)

第三部分 2020年(nian)度部門預(yu)算情況(kuang)說明

一.收支預算(suan)總體情況說明

本(ben)單位(wei)本(ben)年(nian)度收入、支(zhi)出預算(suan)總(zong)(zong)計659.08萬(wan)元,與上(shang)年(nian)相比收、支(zhi)預算(suan)總(zong)(zong)計各增加142.35萬(wan)元,增長27.55 %。其中:

(一)收入預(yu)算(suan)總計659.08萬元。包(bao)括:

1.財(cai)政撥款收入預算總(zong)計659.08萬(wan)元(yuan)。

(1)一般(ban)公(gong)(gong)共預算(suan)收入(ru)預算(suan)659.08萬元(yuan),與(yu)上年(nian)相(xiang)比增(zeng)加(jia)142.35 萬元(yuan),增(zeng)長27.55 %。主要(yao)原因是政策(ce)性增(zeng)人增(zeng)資、調增(zeng)了(le)提(ti)租(zu)補貼(tie)和公(gong)(gong)積(ji)金,增(zeng)加(jia)了(le)離退(tui)休人員活動經費。

(2)政府性(xing)基(ji)金收入預(yu)(yu)算 0 萬元,與上年預(yu)(yu)算數相同。

2.財政專(zhuan)戶(hu)管理資金(jin)收入(ru)預算(suan)總計(ji) 0 萬元。與上(shang)年預算(suan)數相(xiang)同。

3.其他資金(jin)收入(ru)預算(suan)總(zong)計0萬(wan)元。與上年(nian)相比增加0萬(wan)元,增長(chang)0%。主(zhu)要原因是本單位無(wu)此項收入(ru)。

4.上年結轉資金預算數為(wei)0萬(wan)元。與上年相比增(zeng)加0萬(wan)元,增(zeng)長0%。主要(yao)原因(yin)是本單位無此項(xiang)收入。

(二)支(zhi)出預算(suan)總計659.08萬元。包(bao)括:

1.一般公(gong)共服(fu)務(wu)(類)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu) 659.08萬(wan)元,主(zhu)要用(yong)于人(ren)員(yuan)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)、正常公(gong)用(yong)經費及項目支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)。與上年(nian)相比增(zeng)(zeng)(zeng)加142.35 萬(wan)元,增(zeng)(zeng)(zeng)長27.55 %。主(zhu)要原因是政策(ce)性增(zeng)(zeng)(zeng)人(ren)增(zeng)(zeng)(zeng)資、調增(zeng)(zeng)(zeng)了(le)提(ti)租(zu)補貼和(he)公(gong)積金,增(zeng)(zeng)(zeng)加了(le)離退休人(ren)員(yuan)活(huo)動經費。

2.公(gong)共安全(類)支出(chu) 0 萬元,與上(shang)年預算數(shu)相同。

3.結轉下年(nian)資金預算數為0萬元(yuan),主要原因是本單位未安排此項(xiang)支出。

此外,基(ji)本(ben)支出預算數為 491.83 萬元(yuan)。與上年相比增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia) 142.44萬元(yuan),增(zeng)(zeng)(zeng)長40.77 %。主(zhu)要原因是(shi)政策性(xing)增(zeng)(zeng)(zeng)人(ren)增(zeng)(zeng)(zeng)資、調增(zeng)(zeng)(zeng)了提租補貼和(he)公積金(jin),增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)了離退(tui)休人(ren)員(yuan)活動經費。

項目支出預(yu)算數為167.25萬元(yuan)。與上年相(xiang)比減(jian)少0.09 萬元(yuan),減(jian)少1%。主要(yao)原因是辦公設備購置費減(jian)少。

單位預留機動經(jing)費(fei)預算數為0萬元。與(yu)上年相比(bi)增加0萬元,增長(chang)0%。主要原因(yin)是本單位未安(an)排此項(xiang)支出(chu)。

二.收(shou)入預算(suan)情況說明

本單位本年度(du)收入預(yu)算合(he)計(ji)659.08萬(wan)元(yuan),其中(zhong):

一般公共預算(suan)收入659.08萬元,占 100 %;

政府性基金(jin)預(yu)算收入 0 萬元,占 0 %;

財政專戶(hu)管理資(zi)金(jin) 0萬(wan)元(yuan),占 0 %;

其(qi)他資金0萬元,占0%;

上年結轉資(zi)金0萬元,占0%。

三.支出預(yu)算情況說明

本部門(單位)本年(nian)度(du)支出預算合計 659.08 萬(wan)元,其(qi)中(zhong):

基本支出 491.83 萬元,占74.62 %;

項目支出(chu) 167.25 萬元(yuan),占 25.38 %;

單位(wei)預留機動(dong)經費0萬元,占(zhan)0%;

結轉下年資(zi)金0萬元,占0%。

四.財(cai)政撥款收(shou)支預算總體(ti)情況(kuang)說明(ming)

本單位2020年(nian)度財(cai)政(zheng)撥款(kuan)收、支總預(yu)算659.08萬元(yuan)。與(yu)上年(nian)相比,財(cai)政(zheng)撥款(kuan)收、支總計各增加142.35萬元(yuan),增長27.55 %。主(zhu)要原因是政(zheng)策(ce)性增人增資、調增了提租(zu)補貼和(he)公(gong)積金,增加了離(li)退休人員活動經費。

五.財(cai)政撥款支出預算情況說(shuo)明

本單(dan)位(wei)2020年財政撥款(kuan)預(yu)算支(zhi)出(chu)(chu)659.08萬元(yuan),占本年支(zhi)出(chu)(chu)合計的100 %。與上(shang)年相比(bi),財政撥款(kuan)支(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)加(jia)142.35萬元(yuan),增(zeng)長27.55 %。主要原因是政策性增(zeng)人增(zeng)資、調增(zeng)了提租補貼(tie)和公(gong)積(ji)金,增(zeng)加(jia)了離(li)退休(xiu)人員活動經費。

其中:

(一)教(jiao)育支出(類)

1.其他教育支(zhi)出(chu)(chu)(款)其他教育支(zhi)出(chu)(chu)(項)支(zhi)出(chu)(chu) 452.89 萬元,與(yu)上年相比(bi)增加47.73萬元,增加 10.53 %。主要原(yuan)因是政策(ce)性增人(ren)增資(zi)、退休人(ren)員管理費(fei)增加。

(二)住房保障支出(類)

1.住(zhu)房(fang)改(gai)革支出(chu)(款)住(zhu)房(fang)公積金(jin)(項)支出(chu)57.28 萬(wan)元(yuan),與上年相比增(zeng)加30萬(wan)元(yuan),增(zeng)加109.98 %。主要原因是調(diao)增(zeng)了公積金(jin)。

2. 住房改(gai)革支出(款(kuan))提(ti)租補貼(項(xiang))支出101.18萬元,與上年相比(bi)增加64.62萬元,增長176.75 %。主(zhu)要原(yuan)因是調增了提(ti)租補貼。

六.財政撥款基(ji)本支(zhi)出(chu)預算情況說(shuo)明

本單(dan)位2020年度財政撥(bo)款基本支(zhi)出預算(suan)491.83萬元,其中:

  1. 人員經費(fei) 433.76 萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。主要包括: 基本工(gong)資85.91萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、津貼補貼152.35萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、績效工(gong)資37.49萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、機(ji)關事業單位(wei)基本養老保險繳(jiao)(jiao)費(fei)31.08萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、城鎮(zhen)職(zhi)工(gong)基本醫療(liao)保險繳(jiao)(jiao)費(fei)16.85萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、公(gong)務員醫療(liao)補助(zhu)繳(jiao)(jiao)費(fei)9.36萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、其(qi)他社會(hui)保障繳(jiao)(jiao)費(fei)4.13萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、住房公(gong)積金(jin)57.28萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、其(qi)他工(gong)資福利(li)支出(chu)6.27萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、退休費(fei)31.46萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、生活(huo)補助(zhu)1.26萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、獎(jiang)勵金(jin)0.02萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、其(qi)他對個人和家庭的補助(zhu)支出(chu)0.3萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

    (二(er))公(gong)用經(jing)(jing)費(fei)(fei)58.07 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。主(zhu)要包(bao)括(kuo): 辦公(gong)費(fei)(fei)8萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、水費(fei)(fei)0.4萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、電(dian)費(fei)(fei)4.8萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、郵電(dian)費(fei)(fei)0.4萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、差旅費(fei)(fei)2.57萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、維修(護)費(fei)(fei)3萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、會議費(fei)(fei)1.52萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、培訓(xun)費(fei)(fei)3.04萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、公(gong)務(wu)接(jie)待費(fei)(fei)1.33萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、專用材(cai)料(liao)費(fei)(fei)4萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、工會經(jing)(jing)費(fei)(fei)5.38、福利費(fei)(fei)8.55萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、其(qi)他交通(tong)費(fei)(fei)用1萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、其(qi)他商(shang)品和(he)服務(wu)支出14.08萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

    七(qi).一般公(gong)共(gong)預算支出預算情況說明

    本單位2020年一般公共(gong)預算財政撥款支出預659.08算 萬元,與上年相(xiang)比增加142.35萬元,增長27.55 % 。主要原因是政策性(xing)增人增資(zi)、調增了提租補貼(tie)和公積金,增加了離退休人員活動經費(fei)。

    八.一(yi)般公共預(yu)算(suan)基本支(zhi)出預(yu)算(suan)情況說(shuo)明

    本(ben)單位2020年一般(ban)公(gong)共預(yu)算(suan)財政撥(bo)款基本(ben)支出預(yu)算(suan)491.83萬(wan)元,其中(zhong):

    (一(yi))人員經費 433.76 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。主要(yao)包括: 基本(ben)工(gong)資85.91萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、津貼補(bu)貼152.35萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、績效工(gong)資37.49萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、機關事業單位(wei)基本(ben)養老保險繳(jiao)(jiao)費31.08萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、城(cheng)鎮職工(gong)基本(ben)醫(yi)療保險繳(jiao)(jiao)費16.85萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、公(gong)務(wu)員醫(yi)療補(bu)助(zhu)繳(jiao)(jiao)費9.36萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、其他(ta)社會保障繳(jiao)(jiao)費4.13萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、住房(fang)公(gong)積金(jin)(jin)57.28萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、其他(ta)工(gong)資福利支出6.27萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、退休費31.46萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、生活補(bu)助(zhu)1.26萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、獎勵金(jin)(jin)0.02萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、其他(ta)對個人和家庭的(de)補(bu)助(zhu)支出0.3萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

    (二)公(gong)用(yong)經費(fei)58.07 萬(wan)元(yuan)(yuan)。主(zhu)要包(bao)括: 辦公(gong)費(fei)8萬(wan)元(yuan)(yuan)、水費(fei)0.4萬(wan)元(yuan)(yuan)、電(dian)費(fei)4.8萬(wan)元(yuan)(yuan)、郵(you)電(dian)費(fei)0.4萬(wan)元(yuan)(yuan)、差旅費(fei)2.57萬(wan)元(yuan)(yuan)、維修(護)費(fei)3萬(wan)元(yuan)(yuan)、會議(yi)費(fei)1.52萬(wan)元(yuan)(yuan)、培訓費(fei)3.04萬(wan)元(yuan)(yuan)、公(gong)務接待費(fei)1.33萬(wan)元(yuan)(yuan)、專用(yong)材(cai)料費(fei)4萬(wan)元(yuan)(yuan)、工會經費(fei)5.38、福利(li)費(fei)8.55萬(wan)元(yuan)(yuan)、其他(ta)交(jiao)通費(fei)用(yong)1萬(wan)元(yuan)(yuan)、其他(ta)商品和服務支出14.08萬(wan)元(yuan)(yuan)。

    九(jiu).一般公(gong)共預算“三公(gong)”經費、會議費、培訓費支出(chu)預算情況說明

    本單位(wei)2020年一般公(gong)共預(yu)算(suan)撥款安(an)排的(de)(de)“三(san)公(gong)”經(jing)(jing)費(fei)預(yu)算(suan)支(zhi)出中,因公(gong)出國(境)費(fei)支(zhi)出0萬元,占“三(san)公(gong)”經(jing)(jing)費(fei)的(de)(de)0 %;公(gong)務用車購置及運行費(fei)支(zhi)出0萬元,占“三(san)公(gong)”經(jing)(jing)費(fei)的(de)(de)0 %;公(gong)務接待(dai)費(fei)支(zhi)出1.33萬元,占“三(san)公(gong)”經(jing)(jing)費(fei)的(de)(de)100 %。具(ju)體情況如下:

    1.因(yin)公(gong)出(chu)國(guo)(境)費預算支出(chu)0萬(wan)元(yuan),與上(shang)年預算數相(xiang)同,主要原(yuan)因(yin)是實(shi)際因(yin)公(gong)出(chu)國(guo)(境)時,由(you)財政部門根據經(jing)規定程序批準的出(chu)國(guo)(境)計劃和按標準核(he)定的經(jing)費數額追加相(xiang)關單位支出(chu)預算指(zhi)標。實(shi)際執行情況在部門決算中(zhong)公(gong)開。

    2.公務用車(che)購置及(ji)運行費支出預(yu)算 0 萬元。其中:

    (1)公(gong)務用車購置支出預算 0 萬元(yuan),與上年(nian)預算數(shu)相同。

    (2)公務用車運行維護費支出預(yu)算 0 萬(wan)元(yuan),與上年預(yu)算數相同。

    3.公務接待費支出預(yu)算 1.33 萬元,比上年(nian)減少0.19萬元,主要原因是財(cai)政定額減少。

    本(ben)單位(wei)2020 年度(du)一般公共預算撥款安排(pai)的會議費(fei)支(zhi)出預算1.52 萬元(yuan),比上年減(jian)少(shao)0.38萬元(yuan),主要原因是財政定額減(jian)少(shao)。

    本單(dan)位2020年(nian)度一般公共預(yu)算(suan)(suan)撥款安排的培訓(xun)(xun)費(fei)(fei)支出預(yu)算(suan)(suan) 12.54萬元,比上年(nian)增加6.27萬元,主要原(yuan)因是2019年(nian)培訓(xun)(xun)費(fei)(fei)中(zhong)的差(cha)旅費(fei)(fei)、勞務費(fei)(fei)、其他交通費(fei)(fei)、其他商品服務與支出沒(mei)有列入培訓(xun)(xun)費(fei)(fei)科目(mu)中(zhong)。2020年(nian)全部(bu)列為培訓(xun)(xun)費(fei)(fei),按2020年(nian)口徑(jing)2019年(nian)培訓(xun)(xun)費(fei)(fei)為12.77萬元,實際2020年(nian)培訓(xun)(xun)費(fei)(fei)比2019年(nian)減(jian)少(shao)0.23萬元。

    十.政府性基(ji)金預算支出(chu)預算情(qing)況說明

    本單位2020年政府性基金支出(chu)預算(suan)支出(chu)0萬元。與上(shang)年預算(suan)數相同。

    十一(yi).一(yi)般公共(gong)預(yu)算機關(guan)運行(xing)經(jing)費支(zhi)出預(yu)算情況(kuang)說明

    2020年本單位(wei)一(yi)般公共預算(suan)單位(wei)運行經費預算(suan)支出0萬元,與上年預算(suan)數(shu)相同。

    十二(er).政府采購支出預算情(qing)況說明

    2020年度政府采購支出預算(suan)總額31.55萬(wan)元(yuan),其中: 擬(ni)采購貨物支出 0.25萬(wan)元(yuan)、擬(ni)采購工程支出 0萬(wan)元(yuan)、擬(ni)購買服務支出 31.3萬(wan)元(yuan)。

    十三.國有資產(chan)占(zhan)用情況

    本單位(wei)共有車(che)(che)輛(liang)(liang)0 輛(liang)(liang), 其中, 一(yi)般公(gong)務(wu)用(yong)(yong)車(che)(che)0輛(liang)(liang)、執法執勤用(yong)(yong)車(che)(che)0輛(liang)(liang)、特種專業技(ji)術用(yong)(yong)車(che)(che)0輛(liang)(liang)、其他用(yong)(yong)車(che)(che)0輛(liang)(liang)等。單價 50萬元( 含) 以上的設備0 臺(套) 。

    十四.預算績(ji)效目標(biao)設置情況(kuang)說(shuo)明(ming)

    2020年度(du),本(ben)單位(wei)共5個項目(mu)實行績效(xiao)目(mu)標(biao)管(guan)理,涉及(ji)財(cai)政性資(zi)(zi)金合計120萬元;本(ben)單位(wei)整體支出(□納入(ru)、t未納入(ru))績效(xiao)目(mu)標(biao)管(guan)理,涉及(ji)財(cai)政性資(zi)(zi)金 659.08萬元。

    第(di)四部分 名詞解釋

    一.財政撥(bo)款: 指由一般公(gong)共預算(suan)財政撥(bo)款和政府性基金預算(suan)財政撥(bo)款。

    二(er).一般公共預算(suan): 包括一般公共預算(suan)本(ben)級財(cai)力(li)、一般公共預算(suan)上級專項補(bu)助財(cai)力(li)。

    三.財(cai)政(zheng)專戶管(guan)理資金(jin): 指專戶管(guan)理行政(zheng)事業(ye)性(xing)收(shou)費(主要是教育(yu)收(shou)費)、其他非稅收(shou)入。

    四.基本支(zhi)出: 指為保障機構正(zheng)常運轉(zhuan)、完成工(gong)作(zuo)任(ren)務而發生的人(ren)員支(zhi)出和(he)公用支(zhi)出。

    五.項目支出(chu): 指在基本支出(chu)之外為(wei)完成特定工作任務和事業發展(zhan)目標所發生的支出(chu)。

    六.“三公(gong)(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei): 指部門用(yong)(yong)一般公(gong)(gong)(gong)共預算財政撥(bo)款安(an)排的(de)因公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)車購置及(ji)運行費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待(dai)(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其(qi)中,因公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映單位公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)出(chu)(chu)國(境)的(de)住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、旅(lv)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食補助費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、雜費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培(pei)訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等支出(chu)(chu);公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)車購置及(ji)運行費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映單位公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)車購置費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、過路過橋費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、安(an)全獎勵費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)等支出(chu)(chu);公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待(dai)(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映單位按規定開支的(de)各(ge)類公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待(dai)(dai)(含外(wai)賓接(jie)待(dai)(dai))支出(chu)(chu)。

     

南通市少年宮2020年部門預算公開表.docx